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高校审计工作总结

时间:2023-06-16 08:06:55
高校审计工作总结(全文共1399字)

高校审计工作总结

在校党委和行政的领导下,在相关部门的支持配合下,审计处全体同志以国家、省、市有关法规和学校规章制度为依据,以开展党史学习教育为契机,以服务学校改革发展为切入点,勤奋努力,认真履责,较好地完成了审计任务。

本年度,在2020年充分调研内审制度建设的基础上,完成学校内审制度成文及汇报成立审计工作领导小组工作,同时开展中层干部离任审计、工程预结算审计、2020年绩效审计、招标文件审核、大额支出项目涉及的论证、考察和招投标、验收的审计监督,促进采购项目进一步节约资金,促进廉政建设与提高经济效益,规范管理行为。具体总结如下:

一、党建与业务融合,促进内涵建设

审计处班子重视党建与业务融合提升,审计处党支部认真落实“三会一课”,积极辅助审计处班子工作,促进提升审计处内涵建设。暑期洪水与疫情叠加,审计处党员干部发挥模范带头作用,积极投身志愿者活动,部门团队协作与奉献精神彰显。

二、持续坚持学习型、高效廉洁型组织建设

审计处持续坚持学习型、高效廉洁型组织建设,坚持两周一次政治理论及业务学习,坚持学校日常工作与廉政教育同研究、同部署;同时对出现的新情况、新问题及时集体学习、讨论、解决问题。本年度,参加内审协会培训、教育审计协会会议7人次,与兄弟院校充分沟通交流,准确把握审计发展动态、政策与理论前沿,极大促进审计工作能力与水平提升。

三、扎实落实各项日常业务工作

(一)汇报成立审计工作领导小组及制度成文

在学校党委及行政的坚强领导下,在各部门与广大教职工的齐心协力配合与支持下,审计处汇报,经校长办公会、党委会研究批准,成立审计工作领导小组,经校长办公会审批通过5项制度,党委会审批通过4项制度,已经基本形成落实有保障的制度体系,积极践行到位而不越位、监督而不干预的审计原则。

(二)离任干部经济责任审计工作

根据学校党委安排,组织部委托,依照中层领导干部离任经济责任审计工作领导小组通过的审计方案,开始中层领导干部离任经济责任审计工作。

(三)大额支出的审计监督

审计处以促进提高招投标管理水平、规范项目管理行为、提高投资效益、规避项目支出风险、增强廉洁自律意识为根本目标,在大额支出项目的市场考察、论证、招投标、验收工作中强化服务意识,履行自身职责,服务学校改革发展。

(四)工程预结算审计

1.基建及维修工程投资预算审计

本年度审计处积极开展基建及维修工程投资预算审计,共开展完成工程审计15项,涉及金额约8000万元。

在双审工作中,审计处重视现场踏勘,掌握工程实情,促进提高审计实效。在审计核实工程量清单及造价过程中,一方面重点审查造价编制依据是否科学合理、套算是否准确,工程量计量是否准确无误,是否有高估冒算情况,另一方面就关键技术问题与项目管理部门、造价预算人员充分沟通,以技术方案可行、经济合理为原则,与项目管理部门一起,为减少后续变更、加快施工进度而共同努力。

通过以上措施与努力,发挥出了事前审计实效,审计环节实现了基建及修缮工程量清单和招标控制价的科学合理性。

2.基建及维修工程结算审计

本年度共审计完成基建、维修、装饰工程结算内、外(评)审项目13项,审计处在审计过程中,严格审核,层层把关,为学校节约了大量的资金,提高了学校的资金使用效益,在一定程度堵塞了工程项目资金漏洞。

在现场踏勘环节,审计人员风险防控意识进一步提高,自觉维护学校合法权益,在一定程度堵塞了工程项目资金漏洞。

(五)招标文件审核

本年度审核招标文件,重点就工程投资相关法规及政策全面执行、评标办法及技术参数科学合理性、付款程序、验收方案等提出建议58条,努力发挥监督与建议功能与审计价值提升。

在招标文件审核过程中,审计处严格把关,审阅招标文件的重要条款,对照相关法律法规,技术规范以及学校的实际情况,依法依规提出建议,减少招标前期的漏洞,促使招标工作的顺利进行。

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